
老師,請(qǐng)問(wèn)期初漏記了應(yīng)付賬款,期初帳是平的,如果做借:應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,應(yīng)付賬款就少了,該怎么平帳呢
答: 這個(gè)平不了的,建議咨詢一下記賬軟件供應(yīng)商看能修改錄入期初余額。如果不可以的話,就需要重新建立帳套了。
上月有一筆賬應(yīng)該是貸記應(yīng)付賬款,結(jié)果記成庫(kù)存現(xiàn)金了,這個(gè)月要怎么改?
答: 這個(gè)月肯定是需要修改。屬于沖紅更正處理。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我們單位 借 應(yīng)付賬款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 為啥呢
答: 支付貨款用現(xiàn)金


sami 追问
2020-07-07 06:35
bamboo老師 解答
2020-07-07 06:37
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2020-07-07 06:49
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2020-07-07 06:49
bamboo老師 解答
2020-07-07 06:51
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2020-07-07 06:52
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2020-07-07 06:54