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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-07-06 16:10

你好,寫分錄的時候需要算應交稅費,沒開票也得申報繳稅的

小云老師 解答

2020-07-06 16:19

就是含稅和不含稅的區別啊

小云老師 解答

2020-07-06 16:25

因為你實際收錢肯定要收含稅價啊,只是平時談價格說含稅還是不含稅而已

小云老師 解答

2020-07-06 16:46

你說的不含稅的2700就要收2700*(1+稅率),應交稅費就2700*稅率
說含稅2700就直接收2700,應交稅費2700/(1+稅率)*稅率

小云老師 解答

2020-07-06 17:07

那你實際就是含稅啊,應交稅費2700/(1+稅率)*稅率

小云老師 解答

2020-07-06 17:15

不開票一樣要申報納稅,2700是含稅!

小云老師 解答

2020-07-06 17:27

同學,這3600就是含稅價

小云老師 解答

2020-07-06 17:30

不開票也是含稅價

小云老師 解答

2020-07-06 17:35

如果全都是不開票就是都是含稅

小云老師 解答

2020-07-06 17:38

你們自己談的是多少就多少啊,反正都是要交稅

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-06 16:12

那么含稅貨款和不含說貨款有什么區別呢???

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-06 16:21

我的意思就是為什么不含說也提增值說,含稅也好計提增值稅

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-06 16:22

這樣的話還分什么含稅于不含稅

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-06 16:41

我的意思是:比如說我銷售或收的不含說貨款是不含說2700,其中就要算應交稅費(銷項)351?

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-06 16:42

我銷售或收的含說貨款是含說2700,其中就要算應交稅費(銷項)310.62?

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-06 16:59

可是不含稅的時候我們也是收2700的,所以這個時候我要怎么計算,怎么寫會計分錄

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-06 17:12

這個是我們不會給對方開票的,不開票難道不就是不含稅嗎

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-06 17:20

老師請問我們銷售一批貨物3600,對方不需要我們開票給他,這3600是不是就是不含稅價

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-06 17:29

不開票也是含稅價嗎?

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-06 17:32

那這樣的話我們公司就沒有不含稅價格了?

落筆映惆悵べ 追問

2020-07-06 17:37

有開票的啊,我們銷售一批貨物3600,對方要我們開票給他,這3600就是含稅價

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相關問題討論
你好,寫分錄的時候需要算應交稅費,沒開票也得申報繳稅的
2020-07-06 16:10:52
您好,是月末分錄,沒有最后一筆您的分錄
2021-02-03 15:24:04
你好! 按規定,只能用進項抵扣,否則只能交稅了
2019-01-11 17:58:30
你好,退貨做購進相反分錄,而不是進項稅額轉出啊
2017-07-10 09:40:49
你好,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)207002.94 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)32842.82 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17
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