
老師早!請問下以前年度的賬錯了,我現在要怎么改正,怎么做分錄?謝謝!一個是去年的房租她記到借:其他應付款 貸:現金但是,到了那個月份她就沒做借:管理費用 貸:其他應付款所以其他應付款一直有筆余額還有一個是她計提了稅金,借“營業稅金及附加
答: 借;以前年度損益調整 貸;其他應付款
老師,扣稅要從公戶扣,我從老板私人賬戶轉錢過去,借銀行存款10000貸其他應付款-老板10000,然后公戶的錢轉進國家金庫的,這個銀行回單怎么做賬了呀?收到完稅發票我是借應交稅費-增值稅 -營業稅金及附加-管理費-圍堤費 貸銀行存款
答: 借;應交稅費 貸;銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,扣稅要從公戶扣,我從老板私人賬戶轉錢過去,借銀行存款10000貸其他應付款-老板10000,然后公戶的錢轉進國家金庫的,這個銀行回單怎么做賬了呀?如果借應交稅費貸銀行存款的話,那我收到完稅發票也是借應交稅費-增值稅 -營業稅金及附加-管理費-圍堤費 貸銀行存款,不平衡呀
答: 你好,你所指的不平衡是什么意思?
以前年度,印花稅計入了管理費用,未計入營業稅金及附加;運費我計入了生產成本,應該是銷售費用;公會經費和個人支付的保險我計入了其他應付款,應該計入應付職工薪酬。因為都結轉了,平了,我是否需要修改
1.所用者權益是不是等于實收資本加上未分配利潤???2、負債是不是等于預收賬款加其他應付款??3、納稅總額是不是包括營業稅金及附加??
現在要注銷企業,報表有其他應付款6440,稅金及附加是240,營業外支出是200,管理費用是6000.這些要填在清算表里嗎


鄒老師 解答
2016-06-28 09:42
鄒老師 解答
2016-06-28 09:54