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馬雪榮
于2020-07-05 15:36 發布 ??745次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-05 15:38
你好,你直接在6月4號借銀行存款23700貸,主營業務收入應交稅費。
馬雪榮 追問
2020-07-05 15:39
那樣銀行日期不就不一樣了嗎?銀行回單日期對不上沒有事嗎?
2020-07-05 15:41
銀行不是應該按照日期做賬嗎?正常的該怎么做分錄呢
郭老師 解答
2020-07-05 15:44
一個月同一個客戶,你可以合計在一塊作的,你用兩張回單做賬。6月1號借銀行存款貸預收賬款,6月4號借銀行存款預收賬款貸主營業務收入應交稅費。
2020-07-05 15:47
我知道這樣做,但是這樣收入不就少了嗎?加入1號借:銀行存款10000,貸預收賬款10000,4號借:銀行存款13700,貸收入13700,可是收入不是應該是23700嗎?
2020-07-05 15:51
你好,6月4號的時候借銀行存款13700預收賬款10000貸,主營業務收入應交稅費沒有少的。
2020-07-05 15:57
一個分錄是這樣寫的收到預付款:借:銀行,貸:預收,收到剩余貨款時:借:預收,貸:主營業務收入,應交稅費-銷項稅,借:銀行,貸預收
2020-07-05 16:00
我怎么關節這樣不對呀,求指點,謝謝
你好,你在預收第二個應該是23700,沒有問題可以的。
2020-07-05 16:02
那最后借銀行是13700,貸預收13700,對嗎?
2020-07-05 16:05
你好是的,這個是對的。
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收到玻璃預付款項,應該怎樣做分錄?
答: 借;銀行存款 貸;預收賬款
收到別的公司給我公司打的預付款怎么做分錄
答: 你好, 借:銀行存款 貸;預收賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,問下我們賣貨23700,6.1號收到預付款10000,4號收到剩下13700,這個怎么做分錄
答: 你好,你直接在6月4號借銀行存款23700貸,主營業務收入應交稅費。
賣廢料收到的預付款,怎么做分錄
討論
收到預付款,怎樣做分錄
老師,我們之前收到客戶預付款,我們發貨的時候怎么做分錄
上個月付了買酒款,這個月收到票,上個月做的預付款,這個月收到票做賬怎么寫分錄摘要
收到的預付款,該怎么寫分錄呢?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706203 個
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馬雪榮 追問
2020-07-05 15:39
馬雪榮 追問
2020-07-05 15:41
郭老師 解答
2020-07-05 15:44
馬雪榮 追問
2020-07-05 15:47
郭老師 解答
2020-07-05 15:51
馬雪榮 追問
2020-07-05 15:57
馬雪榮 追問
2020-07-05 16:00
郭老師 解答
2020-07-05 16:00
馬雪榮 追問
2020-07-05 16:02
郭老師 解答
2020-07-05 16:05