
老師,公司上個月購買辦公軟件,未收到票計入預付賬款。這個月收到發票,會計分錄是否為借管理費用-辦公費,貸預付賬款?
答: 你好,是的,可以這樣處理的,
是做電商的,請技術團隊開發APP,現在付第一階段的錢,只收到了40000的普票,剩余的下個月給,分錄這樣寫 預付賬款90000,管理費用辦公費40000,貸:銀行存,80000,現金50000, 等下個月收到剩余票后借 待攤費用90000 貸預付賬款90000 借管理費用辦公費90000 貸待攤費用90000 你看這樣有什么問題
答: 您好,這樣處理不妥當。APP應按無形資產核算,應計入研發支出。完工后轉入無形資產。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司房租每季度初支付一次,怎么做會計分錄?1.借:管理費用 貸:銀行 2.借:預付賬款 貸:銀行 每月再 借:管理費用 貸:預付賬款?哪個對
答: 您好,兩個都是對的,第一個是 一次性計入費用了,第二個是按月分攤計入費用了。 第一個,會造成當月費用過大,次月費用過小,不均。第二個比較中規中舉,但是發票是一次性開具的,不可能按三個月去做,當然你可以復印備注原件位置。 總體來說,不影響當年的費用的,因為總額沒變。

