
老師,問下,六月份前的制造費用,管理費用,在六月份用銀行存款支付,之前都沒有收入,這個賬務怎么處理?還有報表
答: 你好,借 制造費用 管理費用 貸 銀行存款
老師,我們公司上個月做了一筆銀行對應的科目掛錯的賬做錯了。這個月直接沖銷上個月的這筆賬,然后重新做一筆準確的賬,這樣做就沖銷了銀行存款一正一負。這個是不是不對的?如下:沖銷:借:管理費用 -1200貸:銀行存款 -1200調整借:制造費用 1200貸:銀行存款 1200
答: 你好!可以這樣處理的沒有關系。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
直接計入公司的電費處理 借:管理費用——電費 借:制造費用——電費 貸:銀行存款 20000 這里兩個借,是不是要看公司什么情況用哪個借對嗎?
答: 借:管理費用——電費 借:制造費用——電費 貸:銀行存款 20000 就是車間用電計入制造費用——電費,就是管理部門用電計入管理費用——電費,這兩種電費都是有的
老師好,1、收到這張支票頭,速成班老師教得分錄是借:管理費用561.6,制造費用6458.4,貸:銀行存款7020,為什么不用算進賬稅的呢?2、是不是支票頭是直接按金額去算,不用算進賬稅呢?謝謝。
你好老師,在寫銀行存款日記賬的時候,這一筆業務是支付電費,分別計入管理費用和制造費用,在對方科目中兩個是分開寫兩行,還是在一行里寫兩個

