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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-07-04 00:17

一、先做好公司內(nèi)部情況的了解

亂帳,需要對這個公司有深入了解后才弄得明白,誰是那個明白的人(一般是上任會計),明白的人是否也不記得具體情況,關(guān)鍵還是怕有不認(rèn)賬的。但你也需要在自己今后的工作中,制定一些簡單的方便快速查找的方法,在摘要中體現(xiàn)。避免自己出錯。


.上一任的交接清單,明確了你是何時開始工作,接收到哪些信息等。光明正大需要領(lǐng)導(dǎo)簽字。

2.你接手的賬目情況,以你交接的時候的截止日期為準(zhǔn)。

3.注意的是欠賬情況,需要特別的另外再弄一份保存。也方便將有需要的時候用。

4.建立新的帳套,是為了后面的核算清晰明了為主。也是對自己的工作量,工作成果,進行表達。工作是需要匯報的,把這些工作都清晰的表達出來,體現(xiàn)出你的價值。

三、內(nèi)部制度建設(shè)非常重要

沒有規(guī)矩不成方圓,開展做賬工作需要領(lǐng)導(dǎo)和同事的配合。否則接下來的新的帳套,依舊是混亂的,非常假的。

人員出差報銷,依舊拿收據(jù)忽悠你,還是拿去年的發(fā)票,那實在沒法做。甚至一兩個領(lǐng)導(dǎo)直接叫你幫他想辦法找發(fā)票來報銷。

更可能觸及底線,要你合謀欺詐公司財產(chǎn)。

四、會計做賬的憑據(jù)一般有哪些?

所謂“會計做賬的憑據(jù)”就是指會計憑證中的原始憑證。

1、發(fā)票;

2、外企業(yè)開具的收據(jù);

3、財政非稅收入專用收據(jù);

4、中國人民解放軍或武警部隊的財務(wù)專用收據(jù);

5、醫(yī)院、學(xué)校等使用的專用收據(jù)等;

6、捐贈收據(jù);

7、銀行、郵政、鐵路等部門收費憑據(jù)等;

8、企業(yè)內(nèi)部自己的工資表、獎勵單、付款單、收款收據(jù)、成本核算資料、實物發(fā)放資料等;

9、資產(chǎn)被盜報警資料、法院裁定(判決、調(diào)解書)等。

以上僅僅是個大概,實務(wù)中會遇到各種千奇百怪的原始憑證,需要具體問題具體分析。另外還有一套建賬大全

一樂歡 追問

2020-07-04 12:22

謝謝老師

一樂歡 追問

2020-07-04 12:27

汽修用品企業(yè),適合使用哪個財務(wù)軟件呢?

venus老師 解答

2020-07-04 13:30

同學(xué),用友和金蝶都可以,祝你生活愉快,

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一、先做好公司內(nèi)部情況的了解 亂帳,需要對這個公司有深入了解后才弄得明白,誰是那個明白的人(一般是上任會計),明白的人是否也不記得具體情況,關(guān)鍵還是怕有不認(rèn)賬的。但你也需要在自己今后的工作中,制定一些簡單的方便快速查找的方法,在摘要中體現(xiàn)。避免自己出錯。 .上一任的交接清單,明確了你是何時開始工作,接收到哪些信息等。光明正大需要領(lǐng)導(dǎo)簽字。 2.你接手的賬目情況,以你交接的時候的截止日期為準(zhǔn)。 3.注意的是欠賬情況,需要特別的另外再弄一份保存。也方便將有需要的時候用。 4.建立新的帳套,是為了后面的核算清晰明了為主。也是對自己的工作量,工作成果,進行表達。工作是需要匯報的,把這些工作都清晰的表達出來,體現(xiàn)出你的價值。 三、內(nèi)部制度建設(shè)非常重要 沒有規(guī)矩不成方圓,開展做賬工作需要領(lǐng)導(dǎo)和同事的配合。否則接下來的新的帳套,依舊是混亂的,非常假的。 人員出差報銷,依舊拿收據(jù)忽悠你,還是拿去年的發(fā)票,那實在沒法做。甚至一兩個領(lǐng)導(dǎo)直接叫你幫他想辦法找發(fā)票來報銷。 更可能觸及底線,要你合謀欺詐公司財產(chǎn)。 四、會計做賬的憑據(jù)一般有哪些? 所謂“會計做賬的憑據(jù)”就是指會計憑證中的原始憑證。 1、發(fā)票; 2、外企業(yè)開具的收據(jù); 3、財政非稅收入專用收據(jù); 4、中國人民解放軍或武警部隊的財務(wù)專用收據(jù); 5、醫(yī)院、學(xué)校等使用的專用收據(jù)等; 6、捐贈收據(jù); 7、銀行、郵政、鐵路等部門收費憑據(jù)等; 8、企業(yè)內(nèi)部自己的工資表、獎勵單、付款單、收款收據(jù)、成本核算資料、實物發(fā)放資料等; 9、資產(chǎn)被盜報警資料、法院裁定(判決、調(diào)解書)等。 以上僅僅是個大概,實務(wù)中會遇到各種千奇百怪的原始憑證,需要具體問題具體分析。另外還有一套建賬大全
2020-07-04 00:17:40
一、剛成立的公司一切從零開始進行初始化,如果是運行了幾年的公司,會計交接時,會有相關(guān)的財務(wù)報表,以及稅務(wù)申報表,從某個時間點的最末級的數(shù)據(jù)進行初始化。 二、從出納手中取得相關(guān)的現(xiàn)金及銀行存款收支單據(jù)進行賬務(wù)處理 三、按權(quán)責(zé)發(fā)生制進行賬務(wù)處理,做轉(zhuǎn)賬憑證。 四、最終結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,出財務(wù)報表,進行稅務(wù)申報
2019-12-29 10:56:51
您好,注意事項就是先看以前的作賬方法,等弄清楚以后,再按自己的思路去做賬。不要剛接手,就大刀闊斧的改變核算方法的.
2017-06-16 22:15:18
你好,需要的
2017-04-07 11:15:37
其實交接不是多大的問題,只要注意就好了,你只要和代理記賬公司并行2個月, 也就是說這2個月代理記賬公司也用,你也做,稅務(wù)方面的事情讓你做。這樣2個月也該知道那些需要交接過來。 2個月后做一份交接清單,所有交接的東西都寫上,簽名。這樣如果有東西沒有交接還可以找他們要。 交接時需要收回的材料主要: 1、會計憑證 2、會計報表 3、稅務(wù)申報表 4、稅務(wù)登記表 5、讓代理公司寫一個清單給你,你清點后,讓老板作個簽收。這樣,就算東西沒給齊,有清單作證明,以后也可以找代理公司。簽收一定要讓老板簽,劃分責(zé)任。 注:所有賬本、所有憑證、所有報表,還有報稅密碼,所有你公司交過給他們的所有證件或者復(fù)印件。要寫交接清單并且要有曾經(jīng)管你家的那個代理記賬公司的會計。 建賬根據(jù)科目余額表為期初
2017-06-05 09:12:30
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