老師,進(jìn)出口公司,對(duì)方開(kāi)來(lái)的,我們支付的過(guò)磅費(fèi)、倉(cāng) 問(wèn)
你好商貿(mào)的不可以 答
老師,紅豆 一般納稅人開(kāi)票,賦碼得賦在什么上面 問(wèn)
選擇稅收編碼干豆的那個(gè) 答
原分錄:借:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 1現(xiàn)在 問(wèn)
你好,在之前分錄的基礎(chǔ)上,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 1 貸:應(yīng)收賬款? ?1 答
老師,有個(gè)員工個(gè)稅,2024年1-12月都沒(méi)超過(guò)額度,不需 問(wèn)
你好,因?yàn)樗睦塾?jì)扣除費(fèi)用是6萬(wàn),符合6萬(wàn)這個(gè)政策。去年1~12月份都在這個(gè)企業(yè)上班,只有一處工資。去年累計(jì)收入在6萬(wàn)以?xún)?nèi),他次年每個(gè)月累計(jì)扣除費(fèi)用都是6萬(wàn),不用五千五千的增加了。 答
針對(duì)無(wú)票收入,小規(guī)模酒店,攜程上打過(guò)來(lái)的款,我們不 問(wèn)
未開(kāi)票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

勞務(wù)發(fā)票有3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票和11%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,什么情況需要開(kāi)是11%增值專(zhuān)用發(fā)票?
答: 你好,建筑勞務(wù)才是11%
我需要申請(qǐng)一個(gè)那個(gè)增值稅專(zhuān)票的,申請(qǐng)?jiān)趺瓷暾?qǐng)呢。我從網(wǎng)上搜的人家這個(gè)發(fā)票管理里面有這個(gè)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。我這個(gè)沒(méi)有顯示這一項(xiàng)。怎么弄。
答: 你好,申請(qǐng)?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,最好到營(yíng)業(yè)大廳去,他們要可以指導(dǎo)解決。而且可能還有繳納稅金,一不到位好點(diǎn)。供參考。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,去稅務(wù)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅和附加稅已扣除,結(jié)果兩張發(fā)票要作廢,已扣除的金額今年返回,就是這個(gè)已經(jīng)跨年了,之前都計(jì)提了附加稅,這個(gè)收到返回的稅款怎么做分錄呢
答: 您好,借銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)(紅字)


?? Carrie·S 追問(wèn)
2020-07-03 15:02
紫藤老師 解答
2020-07-03 15:03
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?? Carrie·S 追問(wèn)
2020-07-03 15:07
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