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Coco????c
于2020-07-03 11:33 發布 ??2271次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-07-03 11:34
你好,內賬與外賬的應付賬款余額是可能不一致的,也沒有必要去核對的內賬需要去核對應付賬款與供應商的應收賬款是否一致
Coco????c 追問
2020-07-03 11:35
那內帳怎么核對 需要什么資料 我是小白
鄒老師 解答
2020-07-03 11:41
你好,內賬需要去核對應付賬款與供應商的應收賬款是否一致就是用你單位的應付賬款明細賬余額,與供應商的應收賬款明細賬余額核對,看是否一致
2020-07-03 11:45
供應商核對 是 不是供應商 要給一份對帳單過來
2020-07-03 11:47
你好,是的,是這樣的
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內帳外帳怎么互相核對應付賬款往來
答: 你好,內賬與外賬的應付賬款余額是可能不一致的,也沒有必要去核對的 內賬需要去核對應付賬款與供應商的應收賬款是否一致
老師往來核銷對應的是應付賬款嗎?
答: 你好其他應付和其他應收是往來核銷
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
往來款中,公司與AB公司都有業務往來,本公司的應付賬款-A公司,B公司已墊付,B公司也有應付賬款未付,如何做賬才合稅法?
答: 同學你好 是A公司委托B公司的嗎
老師,通過網銀轉入我公司20萬,交易附言:往來款,不是公司應收,也不是公司的應付賬款,也沒有拆借合同,這種款項收入應該怎么做賬呢?
討論
跟供應商的往來款,可以用應付賬款來核算么?具體分錄是?
老師,我們賬上有一些往來款,四五年的那種,有掛應付賬款(有發票)的,有掛預付賬款(無發票)的,那現在怎么處理啊?是要去找供應商執行付款還是咋?不可能我們主動要求付款吧? 然后如果確實不執行了,又怎么處理啊?
老師,通過往來對賬發現一家供應商我方多記了應付賬款不到700元,但由于年份久遠不知道哪出的問題,我通過往來款項確認書怎樣調應付賬款啊,借什么科目
老師我想問一下 公司購買除濕機 供應商我們這邊走應付賬款-材料款 還是走應付賬款-往來款
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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Coco????c 追問
2020-07-03 11:35
鄒老師 解答
2020-07-03 11:41
Coco????c 追問
2020-07-03 11:45
鄒老師 解答
2020-07-03 11:47