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(立秋)
于2020-07-03 11:11 发布 723次浏览
小云老師
职称: 中級會計師,注冊會計師
2020-07-03 11:20
你好,借:應收票據 貸:庫存現金
(立秋) 追问
2020-07-03 11:33
其實這家公司還欠我們的貨款58萬,只是以前會計做成了現金賬,那我補做應收賬款呢?
小云老師 解答
2020-07-03 11:37
沒做的你都可以這樣補做
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老師你好!老板給我一份付款協議,這是2017年客戶欠我們公司的貨款580000元以前會計都沒有掛在應收賬款,他做賬借:庫存現金貸:主營業務收入應交稅費-增值稅-銷項稅上個月收到對方公司的銀行承兌匯票10萬元,請問要怎么做賬
答: 你好,借:應收票據 貸:庫存現金
A 企業收到10000元的商業承兌匯票,那主營業務收入多少,應交稅費多少?
答: 你好 你們開了發票的嗎
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
銀行承兌匯票和商業承兌匯票不是計入到應收票據嗎
答: 你好,收到時 記在應收票據科目
公司現在購買一個科技公司做銀行承兌匯票業務,還沒做交接,老板現在要把原公司16年12月報表收入9700元改為上億,原沒有的往來都添加數據上億,下面簽字欄沒有,不填,說是銀行讓這么填的,能做嗎?
讨论
你好老師,我公司收到工程款,對方給的是銀行承兌匯票,,我收到匯票賬務處理是 借 :應收票據---銀行承兌匯票 貸:應收賬款 匯票承兌時 借 銀行存款 財務費用--手續費 貸應收票據 還有老師入賬時匯票要拿去承兌,我用復印件入賬可以嗎?
老師,我公司收到一張4萬元的銀行承兌匯票,期限為兩個月。請問,在收到銀行承兌匯票的時候,分錄是:借:應收票據 貸:主營業務收入 應交稅費。然后2個月中的某一天拿到銀行承兌了,則分錄是:借:銀行存款 貸:應收票據。是這樣嗎?謝謝
老師好,請問:前期做賬是借:應收賬款--XX公司 貸:主營業務收入 現在收到對方付的電子銀行承兌匯票,會計分錄怎樣做?
商業承兌匯票到期不支付---應付賬款,銀行承兌匯票不-----短期賬款,是因為主體不一樣?,商業承兌匯票主體是企業?銀行就找財務?
小云老師 | 官方答疑老师
职称:中級會計師,注冊會計師
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(立秋) 追问
2020-07-03 11:33
小云老師 解答
2020-07-03 11:37