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方鴿~(始于足下)
于2020-07-02 11:25 發布 ??2390次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-07-02 11:27
你好,根據你繳納的軟件部分的稅款,超過百分之3稅負的進行退款
方鴿~(始于足下) 追問
2020-07-02 11:57
就是我們記賬公司是根據軟件退稅的銷售額來申報增值稅,不是根據正常每月銷減進項稅來報,這么操作是為啥?
王晶老師 解答
2020-07-02 12:00
是根據你們的銷售來報的呢,只不過把軟件部分的和一般計稅的分開做賬分開申報
2020-07-02 12:31
但是我們交增值稅每月都只交了軟件銷售額這塊的增值稅
2020-07-02 12:34
那就不用分開了呢,超過百分之3稅負的部分都可以申請退稅
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請問軟件即征即退是根據軟件不含稅銷售額的10%來退嗎?
答: 你好,根據你繳納的軟件部分的稅款,超過百分之3稅負的進行退款
沒有其他收入只有稅控軟件開票30萬 那么增值稅應征增值稅不含稅銷售額填多少
答: 你好,這個是小規模還是一般納稅人,你說30萬是含稅?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
第8欄的“不含稅銷售額”必須大于等于7÷1.03且小于等于7÷1.01,請核實!
答: 您好,7行是銷售使用過的固定資產,7和8填一樣的金額嘛
不是說不含稅銷售額嗎?為什么還要換算?
討論
第四題不含稅銷售額怎么算
老師,應稅銷售額指的是含稅銷售額還是不含稅銷售額?
含稅銷售額應該怎么倒算不含稅銷售額?
不含稅銷售額9800 含稅是多少 我用9800*1.16=11368 反推就不對了 怎么回事呢
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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方鴿~(始于足下) 追問
2020-07-02 11:57
王晶老師 解答
2020-07-02 12:00
方鴿~(始于足下) 追問
2020-07-02 12:31
王晶老師 解答
2020-07-02 12:34