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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-07-01 19:53

你好 是計入其他應付款。同學說的工程款里是包含固定資產和公共基礎設施嗎?

fighting 追問

2020-07-01 21:11

包含有固定資產和公共基礎設施,就是不知是不是需要入我們單位的賬,合同是和我們主管部門簽的,但開發票抬頭開的是我們單位,所以不知這固定資產和公共基礎設施我們單位該不該入賬,要是入的話該怎么記賬呢

答疑蘇老師 解答

2020-07-01 21:19

你好 發票抬頭開你們的,你們就需要入賬的.入賬計入固定資產就可以了。

fighting 追問

2020-07-01 21:38

那會計分錄應該怎么做呢?借:固定資產  貸:?,借:公共基礎設施  貸:?

答疑蘇老師 解答

2020-07-01 21:39

你好親用什么支付的 就貸什么。

fighting 追問

2020-07-01 21:41

收到工程款會計分錄為借:銀行存款   貸:其他應付款,支出時:借:其他應付款  貸:銀行存款  增加了固定資產會計分錄:借:固定資產 貸:?,增加了公共基礎設施會計分錄:借:公共基礎設施 貸:?

答疑蘇老師 解答

2020-07-01 21:45

你好 你們不用零余額賬戶嗎?

fighting 追問

2020-07-02 10:35

是收到的轉撥款

答疑蘇老師 解答

2020-07-02 10:45

你好 你們轉撥款平時用的什么科目?

fighting 追問

2020-07-02 10:53

我們單位是頭一次遇到這種情況,所以不知該怎么記賬,問過其他單位,他們都是通過其他應付款這個科目來走這個業務,增加的固定資產和公共基礎設施咨詢了其他單位,說不用增加固定資產和公共基礎設施,就是個往來款項

答疑蘇老師 解答

2020-07-02 10:56

你好 如果直接通過往來款的話,工程款里包含了這個固定資產的話,就不用單獨走固定資產了。

fighting 追問

2020-07-02 11:03

好的,謝謝

答疑蘇老師 解答

2020-07-02 11:05

不客氣 祝工作順利哦!

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借:固定資產 貸:其他應付款
2022-04-09 17:50:07
你好 是計入其他應付款。同學說的工程款里是包含固定資產和公共基礎設施嗎?
2020-07-01 19:53:45
借:固定資產,貸:應付賬款
2020-06-23 06:23:31
你好,同學。 借 在建工程 貸 財政撥款收入。
2020-07-02 12:23:59
你好,同學。借 固定資產 貸 應付款項
2020-05-19 16:02:18
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