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送心意

孺子牛老師

職稱注冊會計師,稅務師

2020-07-01 18:53

不是的,按200分攤。不是按150分攤。

浪漫人生 追問

2020-07-01 18:59

那如果是用凈額法,怎么做分錄?

孺子牛老師 解答

2020-07-01 19:04

這個要是凈額法,就把固定資產沖沒了,凈額法不合適。應該采用總額法。

浪漫人生 追問

2020-07-01 20:02

明白了,謝謝

浪漫人生 追問

2020-07-01 20:14

對了,如果企業先購買固定資產,后收到政府補組,怎么處理?

孺子牛老師 解答

2020-07-01 20:28

總額法計入遞延收益,以后分攤,凈額法,沖減固定資產。

浪漫人生 追問

2020-07-01 20:29

這個固定資產,應該沖減的是固定資產的賬面價值嗎,因為在收到政府補助時,這個固定資產已經折舊過

孺子牛老師 解答

2020-07-01 20:43

是的,沖減賬面價值。

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相關問題討論
不是的,按200分攤。不是按150分攤。
2020-07-01 18:53:46
您好,這個屬于固定資產清理
2023-08-09 17:30:04
1.資產提前處置時:首先,需要將固定資產的原值和累計折舊從固定資產賬戶中清除,并計入固定資產清理損益賬戶。會計分錄示例:借:固定資產清理累計折舊貸:固定資產 2.遞延收益余額的結轉:注意:這里的“遞延收益”金額應該是按照資產已經使用的年限和預計使用年限的比例計算出的尚未攤銷的部分。當資產提前處置時,與資產相關的遞延收益余額需要按照已攤銷的比例進行結轉。由于資產已經提前處置,剩余的遞延收益應全部結轉到固定資產清理賬戶中。會計分錄示例:借:遞延收益貸:固定資產清理 3.收到的價款和固定資產清理差額的處理:當收到資產處置的價款時,應將其計入現金賬戶,并同時沖減固定資產清理賬戶。若收到的價款與固定資產清理賬戶的余額存在差額,這個差額應計入資產處置損益。會計分錄示例:借:銀行存款(或其他相關科目,如應收款項)貸:固定資產清理若存在差額:借:固定資產清理(或貸方,視差額的正負而定)貸:資產處置損益(或借方,視差額的正負而定)
2024-05-22 15:30:55
你好!這個你可以先入賬,以后補充這部分
2024-04-07 10:16:10
你好,需要做遞延收益管理
2021-12-25 06:51:42
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