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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-01 14:57

你好,這樣做調整分錄
借;預付賬款,貸;以前年度損益調整——管理費用

DW. 追問

2020-07-01 15:01

好的,謝謝

鄒老師 解答

2020-07-01 15:03

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

DW. 追問

2020-07-01 15:05

沒有這個科目

鄒老師 解答

2020-07-01 15:10

你好,沒有以前年度損益調整科目,就需要自己在損益科目里面新增才是的

DW. 追問

2020-07-01 18:33

就是現在有個手續費3000,是從成本出的,但是吧公司只付2000,另外1000算產權部收入

DW. 追問

2020-07-01 18:33

怎么記賬

鄒老師 解答

2020-07-01 19:29

你好,是什么原因手續費3000還有1000的部分是產權部收入?
能對這個情況做個具體描述?

DW. 追問

2020-07-01 20:06

走一下帳,沖一下業績

鄒老師 解答

2020-07-01 20:09

你好,那是做這個(走一下帳,沖一下業績)的內賬還是外賬的賬務處理?

DW. 追問

2020-07-01 21:20

內賬的賬務處理

鄒老師 解答

2020-07-01 21:21

你好,內賬就根據真實情況(走一下帳,沖一下業績)處理
收到款項,借;銀行存款,貸;其他應付款
今后把款項支付了做相反分錄

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你好 借預付賬款貸銀行存款 按月分攤 借管理費用-租賃費貸預付賬款
2019-10-29 10:55:45
你好,這樣做調整分錄 借;管理費用,貸;預付賬款
2019-08-09 17:16:06
你好,這樣做調整分錄 借;預付賬款,貸;以前年度損益調整——管理費用
2020-07-01 14:57:41
你好,是憑證對的,還是丁字賬的科目是對的呢?
2021-04-23 10:12:03
你好 借:管理費用—預提 -10 貸:其他應付款-10 借:本年利潤 -10 貸:管理費用—預提 -10
2019-09-05 10:57:16
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