
公司有張發票給我了,當時以為可以入賬,也覺得進項可抵扣。就做了分錄,借:管理費用 2831.86應交稅費-應交增值稅(進項稅額)368.14貸:其他應付款 3200后來,審計人員說這個發票不能入賬,也不可抵扣,那我調整分錄怎么寫?
答: 你好,借管理費用貸進項稅額轉出。
老師,請問購買金稅盤480元,當月抵扣了,但是還未給員工報銷,本月抵稅時,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額)貸:管理費用——辦公費下月支付款項時,借:管理費用——辦公費貸:其他應付款?,給員工現金報銷時是否還需要做一筆借:其他應付款;貸:庫存現金的賬務呢
答: 你好,是的,當月要做的, 借:管理費用——辦公費 貸:其他應付款 , 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用——辦公費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
八月份的時候,公司交了四個月的房租,共十萬,從老板私賬轉出,已收到發票,我是九月二十號去上班的,之前都沒請會計做賬。那我現在怎么做分錄?借待攤費用88495.58應交稅費-應交增值稅-進項稅額11504.42貸預付賬款100000借預付賬款100000貸其他應付款-老板 100000然后再攤銷八月份和九月份的房租借管理費用-租賃費 44247.79貸待攤費用44247.79?這樣對嗎?
答: 你好,現在沒有待攤費用科目,需要把待攤費用科目換成長期待攤費用科目才是的,其他的是正確的


lemon tree 追問
2020-06-30 11:26
lemon tree 追問
2020-06-30 11:29
莊老師 解答
2020-06-30 11:34