
小規(guī)模納稅人向一般納稅人銷售貨物時(shí),小規(guī)模納稅人是否是按3%記銷項(xiàng)稅額,一般納稅人按13%記進(jìn)項(xiàng)稅額,那誰(shuí)給一般納稅人開專用發(fā)票呢
答: 你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額一
答: 一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額一當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我一般納稅人公司上月開出專票,已抵扣進(jìn)項(xiàng)并報(bào)稅,這月需要沖紅,但未原額度開出,又開了其他品種的專票,請(qǐng)問上月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要處理嗎?如果不處理這月銷項(xiàng)稅額差額部分怎么抵扣進(jìn)項(xiàng),
答: 你好 ; 你紅沖不是 去紅沖原來的? 藍(lán)字發(fā)票嗎? 怎么會(huì)信息有差役了? ?


九宮格 追問
2020-06-30 10:36
九宮格 追問
2020-06-30 10:36
玲老師 解答
2020-06-30 10:48
九宮格 追問
2020-06-30 10:49
玲老師 解答
2020-06-30 10:53
玲老師 解答
2020-06-30 10:53