老師,我現(xiàn)在不知道怎么做?就是沖紅我做的那筆分錄,然后那筆社??罾U納的時候做成其他應(yīng)收款-社保,到等到收回來了再沖銷?
妙妙
于2020-06-29 17:52 发布 932次浏览
- 送心意
樸老師
职称: 會計師
2020-06-29 17:56
是的,收回來了再沖就可以了
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你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-30 09:19:47

您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
2019-12-31 14:15:59

你好,替租客代付租金及電費
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目?
2022-03-30 17:45:42

你好
借:營業(yè)外支出
貸:其他應(yīng)收款
2021-12-08 16:25:40

借:應(yīng)收票據(jù)452000 貸:主營業(yè)務(wù)收入400000 應(yīng)交稅費-增值稅52000
借:其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款2000
借:庫存現(xiàn)在 2000 貸:其他應(yīng)收款2000
2019-12-27 20:27:44
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