老師,我們是事業(yè)單位,3月份收到金融公司給我們的借款100萬(wàn)做的分錄:借:銀行存款100萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期借款100萬(wàn)。4月還借款時(shí)從零余額賬戶走做的分錄為:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)100萬(wàn) 貸:零余額賬戶100萬(wàn)元。(請(qǐng)問(wèn)老師我的長(zhǎng)期借款怎么做呀,已經(jīng)在零余額還款?)
Victoria勝利
于2020-06-29 14:40 發(fā)布 ??1361次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-06-29 16:02
借:長(zhǎng)期借款100萬(wàn) 貸:零余額賬戶100萬(wàn)元。
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借:長(zhǎng)期借款100萬(wàn) 貸:零余額賬戶100萬(wàn)元。
2020-06-29 16:02:50

同學(xué)您好,3月8日,
借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用? 12000
? 貸:銀行存款? 12000? ? (7800%2B4200)
借:事業(yè)支出? 12000
? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金? 12000
3月21日,
借:銀行存款? 6000
? 貸:利息收入? 6000
借:資金結(jié)存—貨幣資金? 6000
? 貸:其他預(yù)算收入? 6000
3月25日,
借:其他費(fèi)用? 50007
? 貸:銀行存款? 50007
借:其他支出? 50007
? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金? 50007
2022-03-26 13:12:38

您好,預(yù)算會(huì)計(jì),退回分錄,借:行政支出等科目,負(fù)數(shù),借;資金結(jié)存,正數(shù)。下個(gè)月重新轉(zhuǎn)賬,借;行政支出等科目,貸:資金結(jié)存。
2019-10-18 23:02:50

借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)
貸銀行存款
借事業(yè)支出
貸資金結(jié)存
2020-05-18 10:49:56

答案:D.借:銀行存款貸:行政支出/事業(yè)支出。外幣存款的匯兌收益應(yīng)做的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理是借銀行存款貸行政支出/事業(yè)支出。行政事業(yè)單位外幣存款匯兌收益是指行政事業(yè)單位通過(guò)存入外幣帳戶賺取外幣匯兌收益而獲得的經(jīng)濟(jì)效益,應(yīng)歸入行政支出/事業(yè)支出科目,以便統(tǒng)計(jì)和核算單位經(jīng)費(fèi)支出情況。通常,外幣存款的匯兌收益是進(jìn)項(xiàng)稅和費(fèi)用,不進(jìn)行VAT稅收結(jié)算。例如,某單位存入外幣賬戶1000元,匯兌收益50元,本次交易應(yīng)分別按以下步驟進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理:借:銀行存款貸:行政支出/事業(yè)支出;貸:業(yè)務(wù)收入:外幣存款匯兌收入。
2023-03-08 17:01:55
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Victoria勝利 追問(wèn)
2020-06-29 16:06
紫藤老師 解答
2020-06-29 16:07