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金子
于2020-06-29 06:30 發布 ??1290次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-06-29 06:32
您好借 管理費用 借方紅字借 銀行存款 借方藍字
金子 追問
2020-06-29 06:37
老師,我還想問一下!建筑施工企業上個月開給甲方的發票,當時要求作廢。我當時進行了賬務處理,結果看到出納是這個月作廢的。我稅都處理過來。怎么調賬?當時賬上:借:應收賬款貸:工程結算應交稅費—銷項稅借:應收賬款 —100萬貸:工程結算 負數應交稅費—銷項稅 負數尤其是稅怎么處理?
2020-06-29 06:39
5月份的增值稅少交了?怎么賬
bamboo老師 解答
您上個月已經按沒有作廢申報了銷項稅額?
2020-06-29 06:43
5月份我按作廢申報了銷項稅,銷項稅少報了,發票是這個月作廢的!
2020-06-29 06:45
上面的分錄是5月份的
2020-06-29 07:08
那應該更正五月的申報表 按照沒有作廢發票的申報 這個月開具紅字發票 然后寫第二筆分錄
2020-06-29 07:43
更正報表會不會有滯納金?我能不能反結賬將第二筆分錄刪除,做一筆銷項稅稅轉出,轉入待抵稅中!借:應交稅費—銷項稅貸:應交稅費—待抵扣未交增值稅6月份借:應交稅費—待抵扣貸:應交稅費—未交增值稅能這樣處理嗎
2020-06-29 08:10
您上個月有稅款需要繳納么直接把第二筆分錄刪除就好了
2020-06-29 08:25
有留抵進項稅
2020-06-29 08:27
那不會有滯納金的 六月開具紅字發票后 做第二筆分錄就好了
2020-06-29 09:17
老師,如果是作廢18年發票,不僅要做第二筆分錄,還得將銷項稅轉出?
2020-06-29 09:19
現在不好作廢 只能開具紅字發票 做相同的紅字分錄 跟上面一樣的處理
2020-06-29 09:29
銷項稅不用轉出?
2020-06-29 09:31
銷項稅額做貸方紅字啊
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老師,收到社保局退回的2019年失業金我想沖減管理費用。分錄怎么寫?可以寫成借:銀行貸:管理費用
答: 您好 借 管理費用 借方紅字 借 銀行存款 借方藍字
老師,社保局返還的穩崗補貼怎么做分錄呀?是沖減管理費用嗎?
答: 應當計入其他收益。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司收到社保局的穩崗補貼是沖減管理費用嗎?
答: 您好 借:銀行存款 貸;遞延收益 發生穩崗支出的時候 借:管理費用 貸:銀行存款 同時 借:遞延收益 貸:營業外收入(其他收益) 當然 也可以直接寫一筆分錄 借:銀行存款 貸:營業外收入(其他收益)
你好,老師。請問一下我司代其他公司員工申報社保,現收代扣其他公司的員社保款,可不可直接紅字沖減管理費用—社保費呢?
討論
老師,3月份退回2月份社保減免部分是直接沖減管理費用嗎?
收到社保中心退給企業的失業保險,可以不做收入,直接沖減管理費用嗎
老師,我們公司個人繳納的那一部份社保也由公司幫我們繳納了,那是不是個人同公司那一部分一起沖減管理費用呢
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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金子 追問
2020-06-29 06:37
金子 追問
2020-06-29 06:39
bamboo老師 解答
2020-06-29 06:39
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2020-06-29 06:43
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2020-06-29 06:45
bamboo老師 解答
2020-06-29 07:08
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2020-06-29 07:43
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2020-06-29 08:10
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2020-06-29 08:25
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2020-06-29 08:27
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2020-06-29 09:17
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2020-06-29 09:19
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2020-06-29 09:29
bamboo老師 解答
2020-06-29 09:31