
金蝶的應(yīng)收賬款和資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款不等,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么辦
答: 你好,是不是有應(yīng)收賬款明細(xì)貸方余額造成的
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款
答: 沒有預(yù)收賬款明細(xì)賬,應(yīng)收賬款怎么填,要不要填預(yù)收賬款,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
根據(jù)2018年合并了的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款已知怎么去計算應(yīng)收賬款的期初和期末?
答: 資產(chǎn)負(fù)債表的格式 就是 : 期末余額 和 年初余額


瑩瑩 追問
2020-06-28 16:37
小葉老師 解答
2020-06-28 16:44
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2020-06-28 16:56