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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-27 09:29

你好,購貨方收到跨年紅字發票就做之前藍字發票的相反分錄
借;應付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

葉子 追問

2020-06-27 09:40

這部分退貨已計入成本,跨年成本還紅沖嗎?

鄒老師 解答

2020-06-27 09:41

你好,那就需要對之前的成本做相應調整的

葉子 追問

2020-06-27 09:53

借:銀行存款 1130
    貸:應交稅金-進項稅  130
            以前年度損益調整    1000

借:以前年度損益調整  1000
   貸:利潤分配-未分配利潤  1000
是這樣的分錄嗎

鄒老師 解答

2020-06-27 09:54

你好,購貨方收到跨年紅字發票就做之前藍字發票的相反分錄,完整分錄是
借;應付賬款等科目,貸;庫存商品 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
借;庫存商品,貸;以前年度損益調整
借:以前年度損益調整 1000,貸:利潤分配-未分配利潤 1000

葉子 追問

2020-06-27 09:54

未分配利潤增加,還會增加所得稅嗎?

鄒老師 解答

2020-06-27 09:55

你好,需要做之前年度匯算清繳的更正申報,可能會導致需要繳納企業所得稅的

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相關問題討論
同學你好 是什么會計準則
2022-03-21 11:43:00
你好,購貨方收到跨年紅字發票就做之前藍字發票的相反分錄 借;應付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-06-27 09:29:58
你好,根據紅字發票的信息,貸:銀行存款等 主營業務收入(負數)應交稅費——應增(銷)負數
2019-12-12 14:49:40
紅字發票分錄,沖銷原來的分錄 藍字發票分錄 分錄一樣,只是金額不一樣 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
2019-05-24 11:31:50
紅字這個是科目不變數字是負數,藍字這個按之前藍字那個正確做就可以
2019-05-22 15:36:31
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