
老師就是掛靠單位在我們公司掛靠,我們給他們開銷售收入1203236元發票,然后他們給我們開票成本發票,我們才能把款給他們支付,但是中間他們是全額提供成本發票的,我們除過管理費稅費,那成本發票就常出來了,長出來的發票我們公司能做賬嗎,怎么做賬合適,
答: 你好,這個可以做賬,直接計入這個工程的成本里面就可以了
只有銷售收入,沒有成本發票,就等于是0成本呀
答: 這樣是不可以的,需要做到成本與收入的匹配的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,銷售收入5月份確認的,6月結轉成本可以嗎?6月份收到的成本發票
答: 你好,5月份確認收入就應當在5月份結轉成本才是的 需要做到成本與收入匹配的

