- 送心意
黃老師
職稱: 會計師
2016-06-21 09:18
借: 應交稅金—應交增值稅 (已交稅費還是未交稅費?)
相關問題討論

借:應交稅費-應交增值稅(應交稅金) 貸銀行
2016-06-21 09:13:04

根據事業收入和經營收入提取,其會計分錄為:
借:事業支出——修繕費
——設備購置費
經營支出——修繕費
——設備購置費
貸:專用基金——修購基金
處置固定資產,收到變價收入時,其會計分錄為:
借:銀行存款
貸:專用基金——修購基金
處置固定資產,支付清理費用時,其會計分錄為:
借:專用基金——修購基金
貸:銀行存款
用專用基金購建固定資產時,其會計分錄為:
借:專用基金——修購基金
貸:銀行存款
2019-06-28 09:43:17

借,財政應返還額度
貸,零余額賬戶用款額度
借,資金結存~財政應返還額度
貸,資金結存~零余額賬戶用款額度
2019-12-27 22:48:32

借:專用基金 貸:銀行等
2019-06-28 14:08:56

您好
借:待處理財產損溢3000%2B510=3510
貸:原材料 3000
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)3000*0.17=510
借:管理費用 3510
貸:待處理財產損溢 3510
2023-10-10 21:06:05
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黃老師 解答
2016-06-21 09:13
黃老師 解答
2016-06-21 09:22