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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-23 14:08

您好,貨到票未到,暫估入庫借原材料貸應付賬款,借應付賬款貸銀行存款,下個月收到發票時,把前面照兩個分錄紅沖,按照發票金額入賬就可以了

王翠翠 追問

2020-06-23 14:11

如果支付的是服務費呢?我能借主營業務成本這個月就所得稅前扣除嗎?發票來了我直接貼到憑證里就可以了

玲老師 解答

2020-06-23 14:30

可以的,記主營業務成本最晚匯算清繳前回來發票可以稅前扣除

王翠翠 追問

2020-06-23 14:32

我去年有一筆5000塊錢的物業費,寫字樓物業收的,去年年中收的結果到匯算清繳也沒給開票我也忘記調增了,這怎么辦老師

玲老師 解答

2020-06-23 14:53

您好,匯算清繳已經結束了,您這種情況需要給稅務局先打電話,然后按照稅務局說到操作

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您好,貨到票未到,暫估入庫借原材料貸應付賬款,借應付賬款貸銀行存款,下個月收到發票時,把前面照兩個分錄紅沖,按照發票金額入賬就可以了
2020-06-23 14:08:37
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
你好,你得有這個范圍才可以開的
2019-07-30 17:20:04
分配率=50000/(200*2%2B400*4)=25 甲產品分配=25*200*2=10000 乙產品分配=25*400*4=40000 選項BD正確
2020-05-14 10:21:32
可以的,借原材料 貸其他應付款暫估款
2019-08-24 19:10:21
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