老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

老師:員工前2個月工資合計7983,本月8150,個稅多少?
答: 假設入職時間是4月 現在算是6月發出工資是8150 那這個減除費用扣除是5000*3 那這個累計收入是16133 沒有別的話,(16133-5000*3)*3%
老師,您好!兩個月工資一起發的,是分兩筆發好,還是合計為一筆發比較好?個稅怎么扣?
答: 你好,兩個月工資一起發的, 分兩筆發和合計為一筆發沒有區別。 2019年個人所得稅 是根據本年累計申報繳納 本期應預扣預繳稅額=(累計預繳應納稅所得額×稅率-速算扣除數)-已預扣預繳稅額 累計預繳應納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計基本減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除。 其中:累計基本減除費用,按照5000元/月乘以當前月份數計算。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師!2021年1月至3月,每個月都計提5000元工資,計提當月報個稅都是報零,4月份轉了1月至3月工資計提的工資合計15000元給他,我想問下這個月他的個稅怎么報?
答: 那你就要按照15000進行申報

