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皮皮
于2020-06-21 13:44 發布 ??940次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-06-21 13:45
您好,您的理解非常正確。無論對方是否需要發票,您都應確認收入,申報增值稅。
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1借:應收賬款 銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費 2借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 這樣做對嗎?
答: 你好,是實現收入分錄嗎
稅負=應交稅費/主營業務收入,主營業務收入含稅嗎
答: 不含
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我有筆業務先做預收后開票,跨幾個月開票后做成應收了,現在調賬是不是要把應收那筆沖掉?從新做:借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
答: 你好 是的 一開始用預收科目 后期就無需轉了
老師你好:以前的預收賬款掛賬,現在給對方發貨,因是個人,是不是要確定為無票收入。分錄為借預收賬款,貨:主營業務收入,貸:應交稅費增值稅?
討論
先款后貨,收客戶的預收款,借:預收賬款,貨:主營業務收入,貸:應交稅費-增值稅(銷項稅)。還沒有發貨,就已經先做了收入,要交了印花稅。次月,雙方協商并同意退貨款,銷項稅和印花稅怎么做分錄呀?多交的稅能退嗎?
比如說是電商提供平臺收取服務費的,分錄如下:借:預收賬款369.5(實際219.5,)貸:應付賬款-供應商150.7 貸:主營業務收入212.43(實際68.8) 貸應交稅費-增值稅6.37(實際2),因做錯了已經記賬,咋個調成實際這筆呢?
我司預收賬款1萬。我上月做了無票收入!借:預收賬款貸:主營業務收入應交稅費銷項稅 但是這個月它突然要開發票,請問我怎么做帳沖賬?
老師,您好,去年公司預收了一家100萬的款,年末做了無票收入,借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費 今年如果開了票賬務需要怎么調整呢
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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