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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-19 17:47

你好,按期末一起做賬是可以的,合在一起

宋愛麗 追問

2020-06-19 18:36

老師期末一起結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本我寫的分錄是對的吧

莊老師 解答

2020-06-19 18:46

你好,是的,是這樣處理

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相關問題討論
你好,應該是第二種借存貨跌價準備
2021-07-25 08:53:54
你好!結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 這樣就可以了。如果你有商品進項差價 借記商品進銷差價,貸記“主營業(yè)務成本”科目 商品進銷差價的主要賬務處理。 1、企業(yè)購入、加工收回以及銷售退回等增加的庫存商品,按商品售價,借記“庫存商品”科目,按商品進價,貸記“銀行存款”、“委托加工物資”等科目,按售價與進價之間的差額,貸記本科目。 2、期(月)末分攤已銷商品的進銷差價,借記本科目,貸記“主營業(yè)務成本”科目。銷售商品應分攤的商品進銷差價,按以下公式計算:商品進銷差價率=期末分攤前本科目余額÷(“庫存商品”科目期末余額+“委托代銷商品”科目期末余額+“發(fā)出商品”科目期末余額+本期“主營業(yè)務收入”科目貸方發(fā)生額)×100% 本期銷售商品應分攤的商品進銷差價=本期“主營業(yè)務收入”科目貸方發(fā)生額×商品進銷差價率企業(yè)的商品進銷差價率各期之間比較均衡的,也可以采用上期商品進銷差價率計算分攤本期的商品進銷差價。年度終了,應對商品進銷差價進行核實調(diào)整。
2017-07-20 16:53:43
您好,第2是正確的。
2017-05-25 23:59:11
你好,期末經(jīng)過這個調(diào)整分錄才是存貨的真實成本了
2016-11-12 15:04:41
對 你寫的分錄 是對的 是借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
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