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6月30日,生產車間領用原材料190000元,其中15000元為車間一般耗用;管理部門領用20000元 要求:假定至6月30日,再無其他業務發生,進行相應賬務處理(差異率取保留兩位小數即可)。
老師,建筑服務的領用材料,和銷售產品領用材料的賬務處理一樣,我們銷售產品是先領用材料,加工成產品出售,建筑服務是采購的原材料直接發往工程地點,由安裝工人負責安裝,我們應該怎么處理呢
如果向供應商采購原材料,原材料收到了,也用完了,錢也公戶轉出了,現在供應商無法開票,作為企業要如何賬務處理,原材料至今也沒記賬
請問,我們跟供應商定了250元的貨,先驗貨后付款,驗貨過程中發現貨物破損50元就付給供應商200元,但是對方開票回來有250元的原材料,實際上這50元的材料是不能用的,我該怎么做賬務處理?


陳靈 追問
2020-06-19 17:55
QQ老師 解答
2020-06-19 18:08