
老師,庫存商品期末貸方余額怎么沖平?
答: 您好,需要找到原因再處理。
老師,錄入的數(shù)據(jù)總是會有幾分錢誤差,這個怎么辦?比如,庫存商品貸方余額0.04.怎么才能避免這樣?
答: 你好,你們錄入是根據(jù)什么來做的?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
庫存商品余額出現(xiàn)貸方時,就如何處理
答: 一、帳務(wù)處理應(yīng)該是這樣的: 1、購進商品時 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金--增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項稅額) 3、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品


PS33 追問
2020-06-19 16:22
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2020-06-19 16:22
郭老師 解答
2020-06-19 16:25
郭老師 解答
2020-06-19 16:26