請問公司新成立時沒有業(yè)務,小微企業(yè)。年底12月原會計將B2B提現到對公賬戶的錢,計入了主營業(yè)務收入188.74,應交稅增值稅-銷項稅5.66。后期將一張619元的招待費分開記錄為主營業(yè)務成本144,業(yè)務費145,福利費330。本年累計職工薪酬是10500。匯算清繳調増了123.25的業(yè)務費。我不明白為什么這樣操作,核算后與法規(guī)的比例都對不上。請解答。
QingJF
于2020-06-18 17:16 發(fā)布 ??892次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-06-18 17:48
這個不具有規(guī)律性的內容,屬于亂調的數據。不存在如何計算,只有本人清楚是如何算的。
因為招待費在稅前列支標準是:按發(fā)生額是60%、以及收入的千分之五,比大小,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
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同學您好,那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26

你好
營業(yè)收入是指主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入,不包括營業(yè)外收入
營業(yè)成本只包括主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本,不包括費用和稅金及附加
2018-10-11 16:18:34

主營業(yè)務成本和主營業(yè)務收入金額一致,不影響損益
2019-06-17 17:12:17

這個不具有規(guī)律性的內容,屬于亂調的數據。不存在如何計算,只有本人清楚是如何算的。
因為招待費在稅前列支標準是:按發(fā)生額是60%、以及收入的千分之五,比大小,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
2020-06-18 17:48:21

之前的分錄不變,金額是負數,紅沖,然后重新做。
2020-05-28 15:15:42
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