
老師你好,請問19年認證了兩張簡易計稅項目的發票,今年4月申報表上已經把他做進項轉出了,但接下來的賬務處理我應該怎樣寫分錄?
答: 你好,之前分錄是怎么做的?
一個公司!從8月份就交社保了,但個稅里沒申報社保這一塊!現在發現了!沒做社保!這個賬務處理怎么做呢,還有滯納金!申報表!去稅務更改!但是這會計分錄怎么做呢
答: 你好,借:管理費用等——社保 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——社保(公司) 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人) 上交,借:應付職工薪酬——社保(公司) 其他應付款——社保(個人) 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
18年12月做了未開票收入,賬務處理是否要做?19年1月開了發票。申報表要怎么填?
答: 你好,賬務要做啊,1月份開票的話,申報時,未開票銷售填紅字,發票按照藍字正常申報
老師您好!我們是外貿公司,上個月收到一張增票,已認證,做了銷售,本月也已申報完稅,今天 才發現金額不對,需要開紅沖發票,那么我如何做賬務處理,尤其是如何填寫申報表,謝謝
如果有一家公司在4月給4個員工買了社保,實際申報個稅只申報了一個人的,那么剩下3個人在8月申報工資的時候把前面4個月的工資補報在了8月,這種情況下分錄賬務處理怎么做


科 追問
2020-06-18 16:22
郭老師 解答
2020-06-18 16:24
科 追問
2020-06-18 16:26
郭老師 解答
2020-06-18 16:28