
前幾年的開票收入未做賬,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整做分錄,如借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。中間多了應(yīng)交稅費(fèi)的金額,但如果分錄做成借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,以前年度損益調(diào)整,也不對(duì)。因?yàn)槲覀円呀?jīng)繳稅了。這該怎么辦?
答: 你好你正常申報(bào)了,但是沒有做賬的話,你應(yīng)該用借應(yīng)收賬款貸以前年度損益,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。
你好,我們公司20年10月份成立,購(gòu)買了稅控盤160并繳納280服務(wù)費(fèi),又繳納了800億企贏服務(wù)費(fèi),這800億企贏服務(wù)費(fèi)可以全額抵免嗎?然后我20年不抵扣這些減免稅,到了21年元月份在抵減,元月份做賬怎么做?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸以前年度損益調(diào)整,這樣對(duì)不對(duì)
答: 800的不可以全額抵扣,可以這么做的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們是建筑企業(yè),2020年之前沒有做賬,現(xiàn)在才開始做賬,我們的老會(huì)計(jì)讓我這樣做賬,借,工程施工,貸,以前年度損益調(diào)整。借,工程施工,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-質(zhì)押稅金。收到錢是一樣的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,他這樣做合適不合適,為啥這樣子
答: 用以前年度損益調(diào)整調(diào)整到去年


????平淡是真 追問
2020-06-18 10:04
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2020-06-18 10:04
meizi老師 解答
2020-06-18 10:07
????平淡是真 追問
2020-06-18 10:18
meizi老師 解答
2020-06-18 10:24