
老師,這月我要沖紅上月開錯的普票,然后重開(金額一樣),1、沖紅的分錄如何做賬?后面附沖紅發票的第幾聯作原始憑證;2、沖紅的第二聯發票需要給客戶嗎:3、收到客戶退回來上月開錯的普票,我該如何處理?歸檔還是怎樣?
答: 1.借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。 2.普票的,不需要給對方的。 3.第二聯和負數第二聯自己留存就可以
你好,2018年農民集資300000,2019年五月份發了分紅七千,該怎么做分錄,做賬時需要那些原始憑證?
答: 你好,看你們執行是什么財務制度了.
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問這張原始憑證怎么做分錄?請具體寫出前后的分錄,請不要一概而論回答!
答: 你好,這個是不計入公司核算范圍的


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2020-06-17 15:46
郭老師 解答
2020-06-17 15:51
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2020-06-17 16:37
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2020-06-17 16:43
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2020-06-17 16:50