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紫色風景
于2020-06-16 11:48 發布 ??977次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-06-16 11:49
您好那差額不需要處理 就是賬上沒有進項 申報表有
紫色風景 追問
2020-06-16 11:50
那月底我不是要結轉增值稅嗎?結轉下來的金額和報表金額對不上
bamboo老師 解答
2020-06-16 11:55
您賬上沒有入賬 沒法1月份就寫分錄啊 可以先寫繳納的分錄 等到3月份入賬后再寫結轉的分錄
2020-06-16 11:58
老師沒懂,三月份賬面金額為306640.98元,其中一月已認證的有541.86+341.56,四月認證的有22.64元,實際我進項報稅抵扣的有306007.59元,請問我怎么處理呢?
2020-06-16 12:02
您平時增值稅結轉怎么寫的分錄
2020-06-16 12:11
我們之前會計就一筆借轉出未交增值稅貸應交稅費_未交增值稅我做賬是把進項銷項都轉平,就留一個未交增值稅余額
2020-06-16 12:12
正常的是月末的時候寫借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅年末的時候把增值稅下三級科目結平
2020-06-16 12:15
未交增值稅賬面金額和實際報稅金額不一致怎么弄呢
2020-06-16 12:24
等您3月份進項稅額入賬了 后面就一致了啊 就只有1 2月份不一致
2020-06-16 13:21
老師三月份也不一致,三月有已做賬四月才認證的一張發票,那結轉增值稅是按照賬面結轉還是按照報稅金額結轉呢?
2020-06-16 13:28
結轉增值稅是按照賬面結轉 或者稅金認證后把稅金先入賬
2020-06-16 13:29
老師,那就是本月結轉的增值稅賬面和實際稅務就是有差額對吧。
2020-06-16 13:32
老師你好我是按照這個方法結轉增值稅的。
2020-06-16 13:33
是本月結轉的增值稅賬面和實際稅務就是有差額 對的這樣結轉正確的
2020-06-16 13:34
好的,謝謝老師,感謝耐心解答老師
2020-06-16 13:38
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老師我們本月沒有銷項有一些進項,我本月先不認證發票可以嗎?如果可以的話怎么做賬
答: 你好!可以的。借原材料 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅) 貸應付賬款等
老師你好,進項認證發票在1月,會計3月才做賬,老師我怎樣處理3月進項賬面和認證之間的差額呢?
答: 您好 那差額不需要處理 就是賬上沒有進項 申報表有
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,進項到票是負數發票,認證勾選需要認證嗎入賬做紅字沖銷,進項發票認證需要認證嗎
答: 您好,紅字發票不需要認證
老師,進項到票是負數發票,認證勾選需要認證嗎 入賬做紅字沖銷,進項發票認證需要認證嗎兩個問題噢
討論
我想問一下,今天是11月最后一天,我勾選認證發票認證不了,公司斷網了,然后我明天認證發票的話算11月進項還是12月進項呢
當月進賬發票認證的多,做賬用不了那么多,怎么辦?
進賬發票認證太多怎么做賬
請問發票認證是進項發票和銷項發票都要認證還是只認證進項發票?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2020-06-16 11:50
bamboo老師 解答
2020-06-16 11:55
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2020-06-16 11:58
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