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回憶
于2020-06-15 15:37 發布 ??774次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2020-06-15 15:38
你好,分錄不對。應該是:1、補提企業所得稅借:以前年度損益調整貸:應交稅金-企業所得稅2、結轉以前年度損益借:利潤分配--未分配利潤貸:以前年度損益調整3、補交時借:應交稅金-企業所得稅貸:銀行存款
回憶 追問
2020-06-15 15:41
里面的滯納金就 入營業外支出 對吧
彩麗老師 解答
2020-06-15 15:43
那就直接用利潤分配-未分配利潤
2020-06-15 15:46
抱歉,上面的是回復另一個學員的,請忽略
滯納金是計入營業外支出,對的
2020-06-15 15:47
好的,謝謝老師
2020-06-15 15:49
祝你生活愉快!工作順利!
如果你對解答滿意請給五星好評,謝謝!
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營業外支出報損支出需要調增所得稅嚒
答: 你好,是正常損失還是?
這個300為什么也要算所得稅呀,不是營業外支出嗎
答: 不應該不管嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司所有的正常支出都可以放進營業外支出嗎,稅前調增繳企業所得稅
答: 公司所有的正常支出,不是計入營業外支出,是正常列支費用或成本,如管理費用、銷售費用、財務費用、以及成本等科目。
企業所得稅營業外支出是需要全部調增嘛
討論
像這種視同銷售送人的營業外支出在交所得稅時是不是要調增呢?
有滯納金放在營業外支出科目里會影響所得稅吧?
小規企業,有公益性捐贈支出,做了營業外支出,又接受了一批捐贈物資,做了營業外收入,這兩個都要交企業所得稅嗎
我問一下那個,如果是咱這個月有那個營業外收入,或者是有營業外支出。錢這個企業所得稅那個表的時候,那個數應該填到哪個地方。
彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
★ 4.99 解題: 16467 個
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2020-06-15 15:41
彩麗老師 解答
2020-06-15 15:43
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2020-06-15 15:46
彩麗老師 解答
2020-06-15 15:46
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2020-06-15 15:47
彩麗老師 解答
2020-06-15 15:49
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