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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-15 14:34

你好,需要計算,做好了發給你

暖暖老師 解答

2020-06-15 14:42

1、業務處理是錯誤的,進項可以抵扣的
借應交稅費-進項稅額轉出13000
貸在建工程13000

暖暖老師 解答

2020-06-15 14:43

2、業務的處理是錯誤的進項稅額同時需要轉出處理
借待處理財產損益520
貸應交稅費-進項稅額轉出520

暖暖老師 解答

2020-06-15 14:43

借管理費用520
貸待處理財產損益520

暖暖老師 解答

2020-06-15 14:45

3、業務處理是錯誤的,包裝物押金逾期時需要計提銷項稅額
借其他業務收入1150.44
貸應交稅費-銷項稅額1150.44

含蓄的燈泡 追問

2020-06-15 15:04

老師第三題為什么不是1300呢

含蓄的燈泡 追問

2020-06-15 15:05

第二題的520是怎么得出來的呢

暖暖老師 解答

2020-06-15 15:07

押金屬于價外費用,是含稅金額

暖暖老師 解答

2020-06-15 15:07

4000*13%第二題的520是怎么得出來的呢

含蓄的燈泡 追問

2020-06-15 15:10

好的謝謝老師解答

暖暖老師 解答

2020-06-15 15:11

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關問題討論
您好,很高興為您解答問題! A正確 如您對我的回答滿意,請給5星好評! 謝謝!祝您生活愉快!
2018-12-12 15:53:18
您好,這題目的答案是正確
2018-12-12 15:52:21
您好,很高興為您解答問題! A 正確 如您對我的回答滿意,請給5星好評! 謝謝!祝您生活愉快!
2018-12-12 15:55:11
你好 1;入賬價值=130000加上10000加上10000加上5000=155000 2 年限平均法年折舊=(155000-5000)/5 年數總和法 第一年折舊=(155000-5000)*5/15 第二年折舊=(155000-5000)*4/15 第三年折舊=(155000-5000)*3/15 第四年折舊=(155000-5000)*2/15 第五年折舊=(155000-5000)*1/15
2020-06-23 08:46:39
你好, 第一個應納增值稅額=1130/(1加上13%)*13%-(13.6加上0.85) 第二個應納消費稅=400*15*(1加上25%)/(1-9%)*9%
2020-06-23 15:05:18
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