
家之前員工旅游的時候經費是從工資里面做貸方,其他應付款-暫扣的旅游經費,后來這個錢是取現出來的,現在這個發票來了我怎么做會計分錄 啊
答: 您好,發票來了之后,或者取出錢來的時候,借:其他應付款-暫扣的旅游經費,貸:現金或者銀行存款。發票應該給個人,貴公司使用發票復印件做賬即可。
之前員工旅游的時候經費是從工資里面做其他應付款-暫扣的旅游經費,后來這個錢是取現出來的,現在這個發票來了我怎么做會計分錄 啊
答: 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本公司劃撥1萬元已作為其他應付款入賬,之后對方公司開來1.1萬元的發票。本公司實際支付1萬元,會計分錄怎么處理?本公司只有1萬元用于支付
答: 學員你好, 需要明確為什么開來1.1萬元的發票,如果是因為提前付款給與的現金折扣,可沖減財務費用。

