老師,增值稅稅控盤每年的服務(wù)費280,我付款的時候做的是借:管理費用 280 貸:銀行存款 280,我在做增值稅減免的時280是計入管理費用還是營業(yè)外收入呢,抵減時會計分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅 280 貸:管理費用 280,對嗎?
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于2020-06-13 11:37 發(fā)布 ??2764次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關(guān)問題討論

您好
減免的增值稅需要做這筆分錄
2019-04-14 12:52:07

你好是小規(guī)模減免嗎?
2018-09-17 14:30:28

你好,減免附加稅直接就不用計提了
2017-09-13 09:35:29

小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
小企業(yè)會計準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
企業(yè)會計準(zhǔn)則確認收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸:其他收益
借:其他收益
貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-10 09:05:16

你好,增值稅減免了轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,附加稅減免了不需要計提
計入營業(yè)外收入需要并入利潤總額申報企業(yè)所得稅的
2018-04-12 17:13:04
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