
老師您好,我公司企業(yè)所得稅需要退稅。這是稅務(wù)局發(fā)來的(建筑勞務(wù)分包有限公司多交稅金6912.83元。需詳細(xì)說明多繳稅款行成原因,包括但不限于:費用名稱、金額、企業(yè)所得稅影響數(shù)額等。理論上具體項目的影響數(shù)額之和應(yīng)該與多繳金額一致。) 這個怎么
答: 您好! 同學(xué)要知道多交的這部分是什么原因產(chǎn)生的 是收入少申報 還是成本 費用 多申報 查明原因,列明對應(yīng)的項 和影響金額
賣發(fā)票的公司進項多,開了銷項也可抵扣,增值稅可以不交或少交,①若增值稅進銷項正好相抵不用交,這樣有風(fēng)險嗎,還是必須達到行業(yè)稅負(fù)率?②賣發(fā)票增值稅不存在多交稅,但是這樣不是同時也確認(rèn)了收入了嗎,那就意味著企業(yè)所得稅增加,對公司不是一種損失嗎?還是這樣的公司本來就得交這部分所得稅,也就不存在損失,不交反而會引起稅務(wù)局的稽查?
答: 首先賣發(fā)票沒有真實業(yè)務(wù)經(jīng)稅務(wù)局查出來就重罰
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
賣發(fā)票的公司進項多,開了銷項也可抵扣,增值稅可以不交或少交,①若增值稅進銷項正好相抵不用交,這樣有風(fēng)險嗎,還是必須達到行業(yè)稅負(fù)率?②賣發(fā)票增值稅不存在多交稅,但是這樣不是同時也確認(rèn)了收入了嗎,那就意味著企業(yè)所得稅增加,對公司不是一種損失嗎?還是這樣的公司本來就得交這部分所得稅,也就不存在損失,不交反而會引起稅務(wù)局的稽查?
答: 賣發(fā)票屬于虛開發(fā)票,達不達到稅負(fù)已經(jīng)不重要了,稅務(wù)局是可以看到發(fā)票走向路徑的。 如果這家公司未開票收入很多,即使虛開發(fā)票也不會增加企業(yè)所得稅稅負(fù)。 這個問題僅限討論一下,我們還是要合法合規(guī)去做好財務(wù)工作。
所得稅之前按百分之二十五算的 一年都是 但是所得稅匯算時說屬于小微企業(yè) 也就是說明上一年多交稅了 問稅務(wù)局 他們說把帳調(diào)一下 不讓退稅 調(diào)費用 還是成本呀
2018年6月預(yù)交稅務(wù)企業(yè)所得稅金額比12月份年末應(yīng)交企業(yè)所得稅多,多交稅款怎么做賬務(wù)處理
核定征收。企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是按你報多少收入就多少收入核算。,那我這樣子會不會多交稅,以后還會退嗎?


揚帆啟航 追問
2020-06-12 12:18
顏老師 解答
2020-06-12 12:19
揚帆啟航 追問
2020-06-12 12:20
顏老師 解答
2020-06-12 12:22