我們以前的那個會計 把應(yīng)該寫成應(yīng)收賬款的(我們先給開了票,還未收款)都寫成了其他應(yīng)付款,而且這種錯誤持續(xù)了3年,該怎么調(diào)整啊 本來是對方欠我們的錢 現(xiàn)在都變成我們欠對方的錢了
為了寶寶而奮斗
于2016-06-14 15:55 發(fā)布 ??1091次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2016-06-14 16:05
基本上三年來的賬都是這樣錯著記的 現(xiàn)在新會計接手 向改過來 但是工作量太大了 不可能每一個憑證都調(diào)一下 而且涉及到好幾十家企業(yè) 可不可以算一個總數(shù) 比方說 其他應(yīng)付款余額在借方的企業(yè) 算出一個總金額 比方說是100萬 然后直接做一筆 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)付款 以后收款的時候 直接 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 就不寫明細(xì)了
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你好!按規(guī)定應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款需要確認(rèn)收入,其他應(yīng)收確認(rèn)損失
2019-11-30 17:24:12

您好,當(dāng)然是借款時,借 其他應(yīng)付款,貸 現(xiàn)金,好啊。
2017-03-07 20:36:47

您好!首先這個是不合規(guī)的。
這個看你其他應(yīng)收款是借方還是貸方余額,金額是多少。比如現(xiàn)在是借方10元,那您就借:其他應(yīng)付款-10 貸:其他應(yīng)收款10.
2016-11-11 10:33:03

你們這情況只能這么處理了
2020-04-03 07:47:57

應(yīng)收出現(xiàn)負(fù)數(shù),說明是預(yù)收款。
應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù),說明是預(yù)付款。
2017-03-27 15:17:57
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