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振
于2016-06-14 14:48 發布 ??824次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-06-14 14:49
你好,這個可能是員工墊付的,所以計入其他應付款核算
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收到錢時,借:銀行存款 貸:其他應付款之后用這筆錢購買了固定資產,借:固定資產 貸方科目是什么其他應付款怎么就平賬了?
答: 你好 貸銀行存款 單位不是支付了。
之前收到錢借:銀行存款貸:其他應付款購買了固定資產借:固定資產,應該貸什么?
答: 借:固定資產 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,總公司出資給分公司買的車子怎么做賬?收到錢時,借:銀行存款 貸:其他應付款——總公司買車時,借:固定資產 貸銀行存款這樣對不對?
答: 是的,你的理解很對
您好,咨詢下6月末報表有銀行存款數和其他應付款數據,還有固定資產數據。那么在7月份注銷時處理業務先用銀行存款還款然后變賣固定資產,那么清算資產損失表及負債表填寫的數據是6月末的還是7月處理完固定資產及還完款的數據。提供本年1-12月的報表數據是提供1-6月的還是包含了7月清算數據
討論
期初建賬,試算不平,怎么辦銀行存款余額,固定資產都是對的其他應付款和固定資產對應資產這里有銀行存款余額放到實收資本里行嗎
實操課程里面有個李陽買稅控盤,這個是借固定資產,貸其他應付款-李陽。。我不懂貸方,要是我寫銀行存款
7號從甲公司購買固定資產5萬,8號賬戶有誤退匯,且8號又重新匯。7號,借固定資產7萬,貸銀行存款7萬,8號,銀行退匯,借銀行存款7萬,貸,其他應付款\甲公司7萬,重新匯款,借其他應付款\甲公司7萬,貸,銀行存款7萬,對嗎?
購買一臺電腦,對方先開的票,后面我們才付的款,能否這樣做賬:借:固定資產 貸:其他應付款(實際付錢時)借:其他應付款 貸:銀行存款
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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