
一般納稅人出口,免稅銷售額,這個銷售額要繳納增值稅嗎?
答: 你好,一般納稅人出口,免稅銷售額,這個銷售額是不需要繳納增值稅的
小規(guī)模納稅人,只做貨物出口,申報增值稅的時候,免稅銷售額是應(yīng)該填入下面的哪一欄?(十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的銷售額。應(yīng)稅行為有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。(十七)第14欄“稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的普通發(fā)票銷售額。
答: 出口免稅銷售額計入第13欄“出口免稅銷售額”
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口免稅店免稅銷售額超過30萬,有一次應(yīng)稅銷售貨物1萬多,需要繳納增值稅嗎?
答: 你好,需要交1萬的增值稅。
老師,你好。增值稅減免稅申報明細(xì)表(一般納稅人) 免稅項目 出口免稅 免稅增值稅項目銷售額已填,扣除后免稅銷售額出不來也不讓填,咋辦?
增值稅小規(guī)模納稅人起征點包括免稅銷售額嗎,比如季度免稅銷售額為28萬,應(yīng)稅銷售額15萬,是否繳納增值稅。
增值稅小規(guī)模納稅人起征點包括免稅銷售額嗎,比如季度免稅銷售額為100萬,應(yīng)稅銷售額2萬,是否繳納增值稅。
出口增值稅稅負(fù)率(4%)=內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征稅率-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)*100%對嗎


萍123 追問
2020-06-11 15:06
郭老師 解答
2020-06-11 15:08
萍123 追問
2020-06-11 15:22
郭老師 解答
2020-06-11 15:25
萍123 追問
2020-06-11 16:48
郭老師 解答
2020-06-11 16:53
郭老師 解答
2020-06-11 16:53
萍123 追問
2020-06-11 16:58
郭老師 解答
2020-06-11 17:02