
老師,預計廠房租金可以借管理費用廠租,借制造費用廠租,借應付賬款/預計應付進項稅票款,貸應付賬款/廠房公司嗎這樣做可以嗎?
答: 你好進項不需要暫估 只暫估其他的就可以。
老師,請問,在5.6.7.8.9月份已經計提了水電費。借:管理費用 5000 制造費用 6000 貸:應付賬款-A工業園但是,10月份才開了進項發票,應該怎么做呀?
答: 沖銷上面的分錄,然后根據發票重新入賬。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業外購電力、動力在支付款項時都是先作暫付款處理,待每月末再作分配,但有一個題目看不懂。如下: 企業先收到電力公司開來電費單據38000元,但到當月末,經企業計算,應付電費應為38400元,其中車間用電25600元,行政用電12800元,題目中處理:1)借應付賬款 38000 貸銀存38000;2)借制造費用25600 管理費用12800 貸應付賬款38400以上題目中應付賬款是不平的,應作如何處理?
答: 掛差的400元待付出后就平了


TsT&雪 追問
2020-06-11 09:58
郭老師 解答
2020-06-11 10:02
TsT&雪 追問
2020-06-11 10:04
郭老師 解答
2020-06-11 10:07