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勤
于2020-06-11 09:33 發布 ??3492次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-06-11 09:34
電子稅務局的印花稅申報表還需要填報,已預繳的印花稅,可填在已繳稅金列
勤 追問
2020-06-11 09:36
開票金額是50萬,預繳印花稅是150。電子稅務局申報表填時小規模有減征額,這樣還要退稅啊
文文老師 解答
2020-06-11 09:38
是的,預繳時就多繳了,可以申請退稅的
2020-06-11 09:43
我也可以直接不填0申報,不退稅吧?
2020-06-11 09:44
可以放棄減征優惠,不退稅,但還是要申報。
2020-06-11 09:45
直接0申報就可以了,是吧?
2020-06-11 09:46
不是,是減免稅優惠,直接不選。仍然按50萬申報,150元填在已繳稅列,最后結果是應交印花稅0
還有老師,預繳的印花稅是直接計入管理費用還是營業稅金及附加?還有預繳稅款時還繳了0.4%的個人所得稅這個計入哪個科目?
2020-06-11 09:48
印花稅是直接計入 營業稅金及附加
但我填的時候我預繳150,我填到已交稅款150,后面有減征額就是-75了。放棄優惠退稅
2020-06-11 09:49
個人所得稅呢?也是計入營業稅金及附加嗎?
2020-06-11 09:52
個人所得稅,如果不要員工承擔,可計入營業外支出或工資費用,該個稅不能稅前扣除
2020-06-11 09:53
那就是在匯算清繳時要調出對吧?
2020-06-11 09:54
是的,在匯算清繳時要調出
2020-06-11 10:03
老師,勞務公司的賬務處理是這樣的嗎?
2020-06-11 10:13
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文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2020-06-11 09:36
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