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雷霆嘎巴
于2020-06-10 17:48 發布 ??555次瀏覽
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2020-06-10 17:57
您好,現在收到發票,就沖銷暫估;借:應付暫估 進項稅 貸:應付賬款
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老師,公司19年購入固定資產首付了11W 然后又做了固定資產暫估入賬,到20年5月才收到發票,分錄該怎么做。
答: 您好,現在收到發票,就沖銷暫估;借:應付暫估 進項稅 貸:應付賬款
固定資產暫估入賬,分錄怎樣做,后期收到發票分錄怎樣做。差額怎樣調整
答: 您好 借:固定資產 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估 =下
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
固定資產暫估入賬怎么做分錄?
答: 您好,借:固定資產,貸:應付賬款暫估款。
17年購入固定資產票沒有到暫估入賬了,現在票來了,之前暫估入賬的金額比發票的金額小,就是少入了怎么做賬需要把之前的分錄紅沖重新做么
討論
機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產 --暫估入賬 貸:應付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?
固定資產發票未到暫估怎么入賬
請問老師,固定資產暫估入賬怎樣做分錄,后續發票來了又怎么處理嘞?
想問一下去年11月份購買固定資產合同價100萬,已使用,但發票一直沒到,是否暫估入賬?如果是,怎么做分錄,?怎么計提?如果今年6月份發票來了是120萬,又怎么做分錄和計提分錄?
微微老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
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