
請教老師:公司收到上游廠商的返利,采用沖減往來方式的,開具的發(fā)票與進(jìn)貨發(fā)票為一張發(fā)票,返利用負(fù)數(shù)開具,如何做會(huì)計(jì)處理?謝謝!
答: 你這個(gè)收到發(fā)票根據(jù)這個(gè)折扣后的價(jià)稅合計(jì)做借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
收到返利負(fù)數(shù)發(fā)票如何會(huì)計(jì)處理
答: 你好 借:應(yīng)收賬款…受票方(紅字金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅…銷項(xiàng)稅額(紅字金額) 貸:產(chǎn)品銷售收入(或主營業(yè)務(wù)收入)(紅字金額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶扣款(已開具發(fā)票)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?需要附哪些原始單據(jù)?
答: 銷售商品時(shí) 借應(yīng)收賬款一客戶 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng) 后面附上合同,發(fā)票,收到客戶款,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款一客戶,后面附上銀行單回執(zhí)


maize老師 解答
2020-06-10 13:24
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2020-06-10 14:00
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