
給客戶開一張虛開發票,客戶給稅款,怎么做賬務處理
答: 這個做內賬,借銀行 貸其他業務收入或者是營業外收入,
我公司收到虛開發票,是發生在2018年度,現在怎么做賬務處理
答: 你好 借:原材料等科目 ,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出), 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
給對方虛開發票,收取6個點的費用,請問下具體怎么做賬務處理
答: 你好同學這個你要在賬上做銷售 借:應收賬款 銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷)

