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小王
于2020-06-09 08:09 發布 ??671次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-06-09 08:11
你好,不用,這個不用進項轉出,你紅沖了再開正確的就行
小王 追問
2020-06-09 08:13
老師,如果上個月的錯誤發票,對方認證了,這個月紅沖,需要怎么處理,申報表需要進賬轉出嗎
樸老師 解答
你是銷售方不用進項轉出的,你只做你開發票分錄的原分錄負數就可以
2020-06-09 08:44
如果我是發票購買方,認證了,沖紅之后,需要進賬轉出?
2020-06-09 08:48
對的,需要進項轉出
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老師,上個月我公司開的發票錯誤,對方沒有認證,這個月沖紅,做分錄時直接做對應的負數金額,紅字發票在增值稅申報表中不需要進賬轉出吧
答: 你好,不用,這個不用進項轉出,你紅沖了再開正確的就行
增值稅紅字發票開具后,增值稅申報表怎么填?
答: 若當月收入總額為負數,增值稅申報表了收入也填負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅普通發票開具了錯誤,跨月紅沖怎么填寫申報表
答: 就是用正數銷售額抵減負數銷售額后的金額填寫到申報表就是了。
增值稅普通發票開具了錯誤稅率發票,跨月紅沖后怎么填寫申報表?
討論
7月開具發票錯誤,未給客戶認證,8月紅字又開了正確的,當月總的銷售額為正數,那增值稅申報表需要體現紅字發票的信息嗎?還是直接申報正負相抵后的金額就行,附表需要填嗎
隔月的增值稅發票發現錯誤,申請紅字需要幾天呢?
紅字發票怎么申報增值稅
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 454937 個
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小王 追問
2020-06-09 08:13
樸老師 解答
2020-06-09 08:13
小王 追問
2020-06-09 08:44
樸老師 解答
2020-06-09 08:48