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賬上材料,先根據倉庫系統本月入庫金額全部暫估入庫,本月到了多少材料發票,再根據到票金額沖減暫估入庫;現在賬上材料跟倉庫系統金額一致,但是賬上應付暫估材料跟倉庫系統未付款材料金額不一致,應該怎么調平?
沒有發票,第一步做的是借預付賬款,貸銀行存款,收到材料,發票后期統一開具,收到材料時是不是應該借原材料 混泥土材料 貸應付賬款暫估入賬,收到發票時再沖
老師,我公司2018年12月份購買一批材料,當時暫估入庫(因為對方未開票,我方也未付款),現在2019年4月份我方付了材料款,要求對方開發票。對方應該提供16%的票還是13%的票呀?
購買材料,材料已用并付款,但發票未開,是不是可以先做賬借:應付賬款貸:銀行存款? 發票來后,再做借:庫存材料已用貸:應付賬款

