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暢°ο°妹兒
于2020-06-06 12:28 發(fā)布 ??2521次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-06-06 12:29
你好,是同一個人的可以直接對沖 往來科目
暢°ο°妹兒 追問
2020-06-06 12:42
直接對沖,用不用找出依據(jù)呢?這樣對沖有沒風險啊
玲老師 解答
2020-06-06 12:54
對沖的是往來科目,可以的,不是業(yè)務對沖 發(fā)生業(yè)務正常做賬,
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請問:其他應收――法人;其他應付――法人。兩邊都有余額,如何平掉其他應收――法人這個科目?
答: 你好 可以對沖的 都是法人的往來。 借其他應付款-法人貸其他應收款-法人
到了年末的時候,哪些科目余額要清零?其他應收?其他應付?
答: 你好,這些科目不一定要清零的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
“其他應付”和“其他應收”這兩個科目下的余額有些不存在的了怎么把他處理掉最好呢
答: 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支吧
同一個客戶 之前下的帳在其他應收科目,現(xiàn)在余額在貸方,從4月下賬在其他應收科目,余額也是在貸方,現(xiàn)在想并帳,都并帳在其他應付科目下,怎么合并呢?
討論
老師,其他應收款和其他應付款不是都是按總賬目科目余額填列
關(guān)于應收賬款,應付賬款,其他應收款,其他應付款這些科目余額,賬面余額跟實際余額對不上得如何做
其他應收款和其他應付款核算的是什么科目?科目余額個代表什么
您好!我想請教下老師,我的科目余額表上其他應付賬款為負數(shù),我可以將負數(shù)的部分調(diào)整到其他應收款上嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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暢°ο°妹兒 追問
2020-06-06 12:42
玲老師 解答
2020-06-06 12:54